Cteni PDF faktury

Pregenerovat vzorky

Vyctene udaje

Soubor: uid-513-1-Faurecie 1,26.pdf

Navrzeny novy nazev: Fv_21463743_4891300_20260226.pdf

Doklad pro Pohodu

vyplneno
Typ
Aktualne: Faktura
Cislo fakturyDoklad / parovaci identifikace
Aktualne: 20260002
Variabilni symbol
Aktualne: 2026000218
Konstantni symbol
Aktualne: 0308
Castka s DPH
Aktualne: 48 913,00 Kc
Forma uhrady
Aktualne: Prevodem

Dodavatel

vyplneno
Firma
Aktualne: Jiří Komada
ICO
Adresar Pohoda nalezen - ma prednost pred ARES
Aktualne: 21463743
DIC
Aktualne: Nenalezeno
Adresa
Aktualne: Jiri Komada, 212, 468 22 Zelezny Brod, Ceska republika, Nejsme platci DPH, Kontaktni udaje
Ucet
Aktualne: 2743541018/3030
IBAN
Aktualne: CZ3230300000002743541018

Datumy a DPH

vyplneno
Datum vystaveni
Aktualne: 26.02.2026
DUZP / zdanitelne plneni
Aktualne: Nenalezeno
Datum splatnosti
Aktualne: 12.03.2026
DPH rezim
Aktualne: Neplatce DPH
Platce DPH
Aktualne: Ne

Rekapitulace DPH

vyplneno

Doklad je neplatce DPH nebo zalohovy doklad, proto se rekapitulace DPH nevyzaduje. Pro kontrolu zobrazujeme nulovy radek bez DPH.

SazbaBez DPHDPHCelkem s DPH
Sazba DPH
Aktualne: 0 %
Bez DPH
Aktualne: 48 913,00 Kc
DPH
Aktualne: 0,00 Kc
Celkem s DPH
Aktualne: 48 913,00 Kc
Polozky faktury - dobrovolne

Polozky nejsou povinne pro parovani, ale pokud je operator opravi, ukladaji se stejne jako ostatni pole a slouzi jako ucici data.

NazevPocetMj.Cena / kusDPHBez DPHDPH KcCelkem
Nazev
Aktualne: faurecie
Pocet
Aktualne: 1,00
Mj.
Aktualne: Nenalezeno
Cena / kus
Aktualne: 48 913,00 Kc
DPH
Aktualne: Nenalezeno
Bez DPH
Aktualne: Nenalezeno
DPH Kc
Aktualne: Nenalezeno
Celkem
Aktualne: 48 913,00 Kc

Text vycteny z PDF

Dodavatel Faktura 20260002
Jiří Komada
212
468 22 Železný Brod
Česká republika
IČ: 21463743
Nejsme plátci DPH

Kontaktní údaje Odběratel
E-mail: jirousi@seznam.cz Gravity Energy s.r.o.
Telefon: 735952922 Kurzova 2222/16
 155 00 Praha
 Česká republika
 IČ: 17908370 DIČ: CZ17908370

Datum vystavení: 26.02.2026 Datum splatnosti: 12.03.2026

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem

2743541018/3030 variabilní: 20260002
IBAN: CZ32 3030 0000 0027 4354 1018 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: AIRACZPP 48 913,00 Kč

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky Počet m. j. Cena za m.j. Celkem

faurecie 1,00 48 913,00 48 913,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

 Celkem k úhradě: 48 913,00 Kč

Vytiskl(a): Jiří Komada, 26.02.2026 Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1

Nacist vlastni PDF

Nahled PDF

Nacitani stranky...
Server zatim 132 ms