Cteni PDF faktury
Vyctene udaje
Soubor: uid-8125-1-DDPP_2000018388_7200035776.pdf
Navrzeny novy nazev: Fv_27266141_300000_20260106.pdf
Doklad pro Pohodu
chybi 2
Typ
Cislo fakturyDoklad / parovaci identifikace
Variabilni symbol
Konstantni symbol
Castka s DPH
Forma uhrady
Dodavatel
vyplneno
Firma
ICO
Adresar Pohoda nalezen - ma prednost pred ARES
DIC
Adresa
Ucet
IBAN
Datumy a DPH
chybi 3
Datum vystaveni
DUZP / zdanitelne plneni
Datum splatnosti
DPH rezim
Platce DPH
Rekapitulace DPH
vyplneno
Rekapitulace DPH je povinna pro kontrolu pred nahranim do Pohody.
SazbaBez DPHDPHCelkem s DPH
Sazba DPH
Bez DPH
DPH
Celkem s DPH
Polozky faktury - dobrovolne
Polozky nejsou povinne pro parovani, ale pokud je operator opravi, ukladaji se stejne jako ostatni pole a slouzi jako ucici data.
NazevPocetMj.Cena / kusDPHBez DPHDPH KcCelkem
Nazev
Pocet
Mj.
Cena / kus
DPH
Bez DPH
DPH Kc
Celkem
Text vycteny z PDF
DAŇOVÝ DOKLAD K PŘIJATÉ PLATBĚ č. 9250015629 DODAVATEL: ARMEX ENERGY a.s. Příjemce: Folknářská 1246/21, 40502 Děčín Gravity Energy s.r.o. Zákaznická linka: 412 154 154 Kurzova 2222/16 E-mail: energy@armexenergy.cz, www.armexenergy.cz Stodůlky, Bankovní spojení: 1387729502/2700 UniCredit Bank Czech 155 00 Praha 515 Republic, a.s. IBAN: CZ7127000000001387729502 BIC: BACXCZPP IČ: 27266141, DIČ: CZ27266141 Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602 ODBĚRATEL: Zákaznický účet: 7200035776 Variabilní symbol platby 7200035776 Gravity Energy s.r.o. Datum přijetí platby 06.01.2026 Kurzova 2222/16 Datum vystavení 06.01.2026 Stodůlky, Praha IČ: 17908370 DIČ: CZ17908370 Vážený zákazníku, potvrzujeme přijetí platby VS 7200035776 ve výši 3 000,00 Kč a zasíláme daňový doklad s rozúčtováním. Na platby předem použito 3 000,00 Kč. Částka Částka Celkem EAN/EIC Adresa odběrného místa Období bez DPH DPH 21 % vč. DPH 01.01.2026 - 859182400406579884 Mikulášovice, Mikulášovice 49 2 479,34 520,66 3 000,00 31.01.2026 Celkem 2 479,34 520,66 3 000,00 Celková částka přijaté platby dne 06.01.2026, pod VS 7200035776, byla ve výši 3 000,00 Kč. Z této částky bylo 3 000,00 Kč použito jako platba předem na zákaznický účet 7200035776. NEPLAŤTE 1/1